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京信通信公布2018年年度業績

發布時間:2019-03-22
(2019年3月22日,香港訊) ─ 全球領先的通信與信息解決方案和服務提供商京信通信係統控股有限(「京信通信」或「集團」,香港股份代號:2342) 今天公布截至2018年12月31日止經審核之年度業績。

2018年,中國內地移動通信行業受4G投資建設放緩的影響,運營商資本開支繼續下滑。即便如此,受惠於集團在海外市場的大力拓展及與國際核心設備製造商不斷加強戰略合作,集團年內來自國際客戶及核心設備製造商的收入同比增長42.6%,業績取得了較大的提升。於年內,集團收入較去年微升1.8%至56.63億港元,錄得淨虧損1.71億港元,主要由於:1)用於5G網絡研發的開支增加; 2)集團進行組織架構重組及員工優化產生的一次性費用;以及3) 集團非全資附屬ETL Company Limited (「ETL」) 在4G網絡投資的費用增加。


年內,集團來自各主要客戶之收入如下:

客戶

收入(億港元)

同比變幅

占集團總收入

中國移動集團

16.82

1.2%

29.7%

中國聯通集團

5.20

(36.6%)

9.2%

中國電信集團

7.83

(39.2%)

13.8%

其它客戶

(主要包括中國鐵塔和軌交通信客戶)

6.12

60.4%

10.8%

國際客戶及核心設備製造商

18.81

42.6%

33.2%

老撾運營商ETL*

1.85

--

3.3%

*本集團於2017年7月底完成對ETL之51%股權的並購,2017年來自ETL之收入為93,025,000港元


年內,受益於海外新興市場的4G基礎建設及國內主要運營商的頻譜重耕和NB-IoT項目,來自天線及子係統業務之收入較去年同期增加。而歸因於國內主要運營商部分招標項目延遲的影響,令網絡係統收入下跌。隨著移動用戶對數據流量的需求呈指數增長以及國內運營商更加注重網絡建設的成本和效益,管理層將抓住機遇積極推廣高性價比的建網解決方案,預期來自網絡係統業務規模將會逐步增長。


年內,集團來自各主要業務板塊之收入如下:

業務

收入(億港元)

同比變幅

占集團總收入

天線及子係統

28.38

18.4%

50.1%

網絡係統(包括無線優化及無線接入)

7.65

(23.8%)

13.5%

服務

15.95

(13.7%)

28.2%

其它業務

(主要包括軌交通信業務和無線傳輸)

2.80

26.7%

4.9%

運營商ETL業務

1.85

--

3.3%


為緊貼移動網絡的快速升級換代,集團持續致力於研發創新。年內,集團之研發成本較去年同期上升6.6%至3.53億港元,占集團總收入之6.2%。截至今年年末,集團已申請專利逾3,700項。


在運營商網絡業務方麵,集團在基站天線市場長期處於領先位置。集團於年內推出多款代表行業內最高技術水準的天線產品,包括5G Massive MIMO天線、超多頻天線和TDD+FDD混合天線等。網絡係統方麵,集團率先推出了5G數字室內分布解決方案,引領5G室分行業的發展。年內,中國移動開啟了4G皮基站的集采項目,標誌著集團多年來一直研發推廣的小基站產品開始大規模商用。同時,集團於中國內地三大運營商的多個4G網絡擴容、網絡補盲和網絡優化項目,頻譜重耕項目以及NB-IoT項目中均取得了良好的成績。


軌道交通通信業務方麵,年內,集團成功中標成都、南寧、廈門、杭州、蕪湖等多個軌道交通通信項目,為集團軌道通信業務的不斷發展進一步奠定了堅實的基礎。

在國際業務方麵,年內,集團國際營銷平台積極開拓商機,深化與國際領先主設備商的戰略合作,國際業務在全球的市場地位和競爭力有顯著的增強,特別是在中東、印度、巴西、東南亞等各個國家或區域市場等實現了較大的突破,帶動國際業務的迅速增長。

此外,隨著未來5G的部署將更多與垂直行業的應用相結合,集團亦在智能製造、麵部識別等領域積極部署,為未來抓緊先機。


京信通信主席霍東齡先生總結道:「2018年,盡管經營環境艱巨,集團堅持以客戶為中心,以市場為導向,持續打造產品競爭力,為客戶創造價值。展望未來,集團將繼續以客戶和產品為核心,加強研發,為電信運營商、主設備商及其他客戶提供靈活、創新的技術產品、解決方案和服務,借此加強和提升集團的經營效率,以實現整體效益最大化。」

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